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    >專題>榮成市預決算公開平臺(政府平臺)>2017年>部門預算

    榮成市公安局2017年預算公開

    時間:2017年02月24日 13:14 來源:榮成市公安局 瀏覽次數:

    目  

     

     

    第一部分 部門概況

    一、主要職能

    二、部門預算單位構成

     

    第二部分 2017年部門預算表

    表一、2017年部門收支總體情況表

    表二、2017年部門收入總體情況表

    表三、2017年部門支出總體情況表

    表四、2017年部門財政撥款收支總體情況表

    表五、2017年部門一般公共預算支出情況表

    表六、2017年部門一般公共預算基本支出情況表

    表七、2017年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

    表八、2017年部門政府性基金預算支出情況表

     

    第三部分 2017年部門預算情況和重要事項說明

     

    第四部分 名詞解釋

     

     

     

    第一部分

    部門概況

    一、榮成市公安局主要職能

    (一)貫徹執行國家有關公安工作方針、政策和法律、法規,研究制定全市公安工作的計劃安排和有關制度規章,并組織實施。

    (二)堅持嚴打方針,組織案件的偵破工作;負責偵破危害國家安全的案件,重點打擊嚴重暴力犯罪、團伙犯罪和盜竊、搶劫等多發性侵財案件,及時查破其他各種刑事犯罪案件。

    (三)強化治安管理,建立健全全方位多層次的治安防范體系,充分發揮110報警服務臺和創建安全文明小區、安全村鎮活動的作用,不斷完善城市巡警體制,嚴密社會面控制,防止案件發生。切實加強對重點人口、暫住流動人口、公共娛樂場所、出租房屋的管理,加強槍支彈藥、管制刀具、易燃易爆危險物品的管理,加強對特種行業的管理,搞好安全監督檢查,提高防范控制能力,減少違法犯罪。加強對要害單位、重點部位、重點設施的安全保衛工作,指導監督企事業單位落實各項規章制度和防范措施,開展安全大檢查,及時消除治安隱患。積極開展“打非”“掃黃”斗爭,掃除賣淫嫖娼、聚眾賭博等社會丑惡現象,凈化社會環境。

    (四)加強經濟犯罪偵察工作,嚴厲打擊各種經濟犯罪活動。重點打擊職務侵占犯罪、詐騙犯罪、破壞金融秩序犯罪、走私犯罪和危害稅收征管犯罪等,以維護社會主義市場經濟秩序。

    (五)組織實施對公共信息網絡和國際互聯網的安全監察工作和對計算機犯罪的查處工作;

    (六)進行戶籍管理,負責對居民身份證、公民身份號碼、公民出生證和暫住流動人口的管理工作;負責人口統計工作;對證件實施管理工作。

    (七)組織實施出入境管理工作和來我市的外國人及華僑、港澳臺同胞來榮成定居、旅行的治安管理工作。

    (八)組織實施全市公安機關裝備、被裝和經費等警務保障工作。

    (九)維護交通安全和交通秩序,確保交通安全暢通;管理機動車輛及駕駛員;作好公民道路交通法規的宣傳教育,提高公民的交通安全意識,減少交通違章和交通事故,依法處理交通事故,保護當事人的合法權益。

    (十)組織實施消防工作,組織指揮各種火災的撲救和其它嚴重災害事故的搶險救災,實行消防監督。

    (十一)加強邊防管理,維護國(邊)境地區的治安秩序。開展以“反偷渡、反走私”為主要內容的漁船民宣傳教育,增強敵社情觀念和法制觀念,及時打擊偷渡、走私、海上盜竊等違法犯罪活動,確保沿海地區治安秩序穩定。

    (十二)指導和監督國家機關、社會團體、企事業單位的治安保衛工作,指導治保會等群眾性組織的治安防范工作。

    (十三)制定全市公安隊伍建設和教育訓練計劃并組織實施;組織開展公安宣傳和公安系統的表彰獎勵活動。

    (十四)根據《警務督察條例》,對全市公安機關的警務活動進行督察活動。

    (十五)管理集會、游行、示威活動。

    (十六)領導和管理列入公安機關序列的公安機構的業務工作和隊伍建設工作。

    (十七)法律、法規規定的其他職責。

    (十八)承辦市委、市政府和上級公安機關交辦的其它事項。

    二、部門預算單位構成

    納入榮成市公安局本年度部門預算編報范圍的預算單位共1個,包括:局機關、看守所、拘留所預算。

    納入公安局(局)部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    備注

    1

    主管部門:榮成市公安局


    2

    二級預算單位



    榮成市看守所



    榮成市拘留所





    第二部分

    第二部分:2017年榮成市部門預算公開表

    第三部分

    2017年部門預算情況和

    重要事項說明

    一、2017年部門預算情況說明

    (一)收入支出預算總體情況

    2017年收入總計13349.3萬元(其中本年收入13349.3萬元)比2016年預算數減少2209萬元,主要原因是罰沒收入減少包括:財政撥款收入13349.3萬元,行政事業性收費20萬元,罰沒收入460萬元,提取水利基金0.6萬元,政府集中479.4萬元。

    2017年支出總計13349.3萬元(其中本年支出13349.3萬元),比2016年預算數減少2209萬元,主要原因是市級專項支出減少,2016年市級專項“ 智慧榮成” 建設支出4000萬元。包括:公共安全支出13349.3萬元。

    (二)財政撥款收入支出預算總體情況

    2017年財政撥款收入預算總計13349.3萬元,比2016年預算數減少2209萬元,主要原因是罰沒收入減少。包括:本年財政撥款收入合計13349.3萬元,收入全部為一般公共預算財政撥款,無政府性基金預算財政撥款收入和國有資本經營預算財政撥款收入,包括一般公共預算財政撥款13349.3萬元。

    2017年財政撥款支出預算總計13349.3萬元,比2016年預算數減少2209萬元,主要原因是市級專項支出減少。支出具體情況如下:

    公共安全(類)支出13349.3萬元,比2016年預算數減少2209萬元,主要原因是市級專項支出減少。主要用于維持社會治安,打擊犯罪等。

    (三)一般公共預算財政撥款支出預算情況

    2017年一般公共預算財政撥款支出13349.3萬元,比2016年預算數減少2209萬元,主要原因是市級專項支出減少。支出具體情況如下:

    1.公共安全(類)公安(款)行政運行(項)支出10991.9萬元,主要用于維持社會治安,打擊犯罪等,比2016年預算數增加1603.3萬元,主要原因是公益性崗位人員增多。

    2.公共安全(類)公安(款)治安管理(項)支出2060.8萬元,主要用于維持社會治安,打擊犯罪等,比2016年預算數減少3978.1萬元,主要原因是市級專項支出減少

    3.公共安全(類)公安(款)拘押收教場所管理(項)支出296.6萬元,主要用于羈押管教等,比2016年預算數減少34.2萬元,主要原因是羈押人數減少。

    (四)一般公共預算財政撥款基本支出預算情況

    2017年一般公共預算財政撥款基本支出預算11288.5萬元,包括人員經費和公用經費,比2016年預算數增加1569.1萬元,主要原因是其他工資福利支出、辦公費支出增加。支出具體情況如下:

    人員經費9504.1萬元,比2016年預算數增加1006.4萬元,主要原因是其他工資福利支出增加。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費1784.4萬元,比2016年預算數增加562.7萬元,主要原因是辦公費增加。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    (五)政府性基金預算財政撥款收入支出預算情況

    2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元;比2016年預算數增加0萬元,主要原因是本單位無政府性基金收入。本年支出0萬元,比2016年預算數增加0萬元,主要原因是本單位無政府性基金收入。

    (六)國有資本經營預算財政撥款收入支出預算情況

    2017年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元;本年支出0萬元,比2016年預算數增加(或減少)0萬元。

    二、重要事項說明

    (一)機關運行經費支出情況說明

    匯總2017年度公安部門機關運行經費支出1784.4萬元。

    (二)政府采購支出情況說明

    2017年本部門政府采購金額17萬元,其中:政府采購貨物金額17萬元、政府采購工程金額0萬元、政府采購服務金額0萬元。

    (三)國有資產占用情況說明

    截至2017年預算申報期,本部門共有車輛158輛,其中,領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車  135輛、特種專業技術用車23輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺。

    (四)重點項目預算績效目標情況

    2017年部門重點項目尸體解剖檢驗室,項目期限為3月底前,項目資金總額100萬元,其中:財政撥款100萬元, 事業收入0萬元, 經營性收入0萬元, 其他0萬元。項目概況:一層建筑面積395平方米,建筑物高度4.4米,磚混結構,項目績效目標為法醫尸體檢驗工作提供完善有效的工作場所。

    2017年部門重點項目禁毒預防教育展館,項目期限為年底,項目資金總額197.4萬元,其中:財政撥款197.4萬元, 事業收入0萬元, 經營性收入0萬元, 其他0萬元。項目概況:涉及基本裝修、溫控通風、多媒體器材采購及安裝、軟件制作、消防安防設備五個方面,項目績效目標建設并開展音像同步、圖文并茂、淺顯易懂、發人深省的禁毒預防教育,為進一步訴請毒品蔓延對我市社會發展的潛在危害,打造優良社會環境提供強力的支持。

    2017年部門重點項目強制彈藥庫室升級改造,項目期限為年底,項目資金總額180萬元,其中:財政撥款180萬元, 事業收入0萬元, 經營性收入0萬元, 其他0萬元。項目概況:購置智能化槍柜及智能化信息管理系統,項目績效目標達到槍支管理安全、智能化。

    2017年部門重點項目網安專用偵查設備,項目期限為年底,項目資金總額298萬元,其中:財政撥款298萬元, 事業收入0萬元, 經營性收入0萬元, 其他0萬元。項目概況:對特定人群開展網絡偵控,項目績效目標實現全市網絡信息偵控。

    2017年部門重點項目電視電話會議系統升級改造,項目期限為6月底,項目資金總額216萬元,其中:財政撥款216萬元, 事業收入0萬元, 經營性收入0萬元, 其他0萬元。項目概況:1.榮成市公安局到威海市公安局電視電話會議系統改造;2.指揮中心、指揮大廳的建設;3. 榮成市公安局到威海市公安局第二頻道的建設;4. 榮成市公安局到三十個所轄單位高清電視電話會議系統建設,項目績效目標提高電視電話會議質量,提高日常視頻會議、培訓效率。

    2017年部門重點項目15個派出所建設勤務指揮室,項目期限為6月底,項目資金總額250萬元,其中:財政撥款250萬元, 事業收入0萬元, 經營性收入0萬元, 其他0萬元。項目概況:應急指揮終端建設,項目績效目標提高日常應急指揮效率。

    2017年部門重點項目更換執法執勤用車20輛,項目期限為12月前,項目資金總額240萬元,其中:財政撥款240萬元, 事業收入0萬元, 經營性收入0萬元, 其他0萬元。項目概況:更新20輛執法執勤用車,項目績效目標提高日常執法執勤效率。

    (五)一般公共預算 “三公”經費支出情況

    1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

    2017公安部門一般公共預算 “三公”經費預算數為  760萬元(含局機關及2個所屬預算單位),其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費740萬元(其中公務用車購置費240萬元、公務用車運行維護費500萬元),公務接待費20萬元。

    2017“三公”經費預算比2016年增466.3萬元,主要原因是公務用車購置及運行費增加。其中:因公出國(境)費與2016年基本持平,主要原因是我單位無因公出國(境)情況;公務用車購置及運行費增加466.3萬元,其中:公務用車購置增加171 萬元,主要原因是2017年更換執法執勤用車20輛預算金額為240萬,公務用車運行費增加295.3萬元,主要原因是運行維護新增的20輛執法執勤用車;公務接待費增加與2016年基本持平,主要原因是繼續壓縮公務接待支出。

    第四部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:指由本級財政撥款形成的部門收入。按財政部統一規定和要求,本級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

    二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

    三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

    四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    五、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

    六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

    七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    八、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    九、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

    十、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

    十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

    十二、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

    十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十四、“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

    十五、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出的日常公用經費支出。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

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