目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2017年度部門決算情況說明
二、重要事項(xiàng)說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
部門概況
一、 榮成市公安局交通警察大隊(duì)部門職責(zé)
(一)依法實(shí)施車輛登記和駕駛?cè)丝己?、發(fā)證管理,維護(hù)道路交通秩序,查處道路交通安全違法行為,處理交通事故,按規(guī)定公開各類道路交通管理信息,做好道路交通安全管理和相關(guān)服務(wù)工作。
?。ǘ┴?fù)責(zé)城市道路交通信號燈、交通技術(shù)監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)和管理。
?。ㄈ窢I運(yùn)載客汽車、劇毒化學(xué)品、易燃易爆品運(yùn)輸車和校車等涉及公共安全、容易造成重大傷亡事故的機(jī)動車駕駛?cè)?,及發(fā)生人身傷亡交通事故負(fù)有同等以上責(zé)任尚不構(gòu)成犯罪的機(jī)動車駕駛?cè)?,加?qiáng)道路交通安全法律、法規(guī)和相關(guān)知識的宣傳教育。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
從決算單位構(gòu)成看,榮成市公安局交通警察大隊(duì)部門決算包括:局本級決算。
納入榮成市公安局交通警察大隊(duì)2017年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位1個,包括:榮成市公安局交通警察大隊(duì)本級
第二部分
2017年度部門決算表
第二部分:2017年榮成市部門決算公開表
第三部分
2017年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說明
一、2017年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況
2017年度收入總計(jì)5128.92萬元。與2016年相比,收入總計(jì)減少416.78萬元,減少7.52%,主要原因是2017年部分項(xiàng)目未完工、未驗(yàn)收,項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2018年。2017年度支出總計(jì)5128.92萬元。與2016年相比,支出總計(jì)減少416.78萬元,減少7.52%,主要原因是2017年部分項(xiàng)目未完工、未驗(yàn)收,項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2018年支付。


?。ǘ┦杖霙Q算情況
本年收入合計(jì)5128.92萬元,其中:財(cái)政撥款收入5128.92萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,其他收入0萬元,占0%。

(三)支出決算情況
本年支出合計(jì)5128.92萬元,其中:基本支出3496.56萬元,占68.17%;項(xiàng)目支出1632.37萬元,占31.83%。

(四)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5128.92萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5128.92萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占0%。與2016年相比,財(cái)政撥款收入總計(jì)減少416.78萬元,減少7.52 %。主要是2017年部分項(xiàng)目未完工、未驗(yàn)收,項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)2018年。2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)5128.92萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5128.92萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占0%;年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,占0%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出總計(jì)減少416.78萬元,減少7.52 %。主要是2017年部分項(xiàng)目未完工、未驗(yàn)收,結(jié)轉(zhuǎn)2018年支付,因此2017年結(jié)算項(xiàng)目減少。


(五)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5128.92萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少416.78萬元,減少7.52%。主要是2017年部分項(xiàng)目未完工、未驗(yàn)收,結(jié)轉(zhuǎn)2018年支付,因此2017年結(jié)算項(xiàng)目減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5128.92萬元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出4602.03萬元,占89.73%;社會障和就業(yè)支出262.41萬元,占5.12%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出92.65萬元,占1.80%;住房保障支出171.84萬元,占3.35%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5128.92萬元,支出決算為5128.92萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平,主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。其中:
(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。主要反映用于交警行政運(yùn)行支出。年初預(yù)算為2969.67萬元,支出決算為2969.67萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算基本持平,主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。主要反映用于在職民警死亡撫恤支出。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為 24.77萬元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是在職民警病故。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。主要反映用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為237.64萬元,支出決算為237.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。
(4)公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項(xiàng))。
主要反映用于道路交通設(shè)施維護(hù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為1211.28萬元,支出決算為1211.28萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。
(5)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。主要反映用于車輛管理所檔案室及安全教育基地維修改造、停車場租賃費(fèi)、檢驗(yàn)鑒定費(fèi)、警車燃修費(fèi)、辦案、裝備等經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為421.09萬元,支出決算為421.09萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。
(6)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))。主要反映用于在職人員其他社會保障繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為92.65萬元,支出決算為92.65萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。
(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。主要反映用于在職人員住房公積金經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為171.84萬元,支出決算為171.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是按年初預(yù)算執(zhí)行。
(六)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算3496.56萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),支出具體情況如下:
人員經(jīng)費(fèi)3071.41萬元,主要包括:基本工資499.38萬元、津貼補(bǔ)貼1145.84萬元、獎金132.20萬元、其他社會保障繳費(fèi)192.65萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)330.42萬元、其他工資福利支出337.88萬元、撫恤金24.77萬元、生活補(bǔ)助5.55萬元、住房公積金171.84萬元、購房補(bǔ)貼230.88萬元等。
公用經(jīng)費(fèi)425.14萬元,主要包括:辦公費(fèi)30.70萬元、印刷費(fèi)17.46萬元、手續(xù)費(fèi)0.27萬元、水費(fèi)1.69萬元、電費(fèi)81.09萬元、郵電費(fèi)41.77萬元、取暖費(fèi)20.55萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.50萬元、差旅費(fèi)18.63萬元、維修(護(hù))費(fèi)70.63萬元、會議費(fèi)0.33萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.61萬元、工會經(jīng)費(fèi)21.92萬元、其他交通費(fèi)用84.78萬元、辦公設(shè)備購置9.30萬元、專用設(shè)備購置22.90萬元等。
(七)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,本年收入0萬元,本年支出0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0 萬元。
說明:本部門沒有政府基金性財(cái)政撥款收支。
(八)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動原因
榮成市公安局交通警察大隊(duì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為231.28萬元(含局機(jī)關(guān)及0個所屬預(yù)算單位),其中:因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)231.28萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加44.48萬元,主要原因是創(chuàng)城期間巡邏任務(wù)加重,相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。其中:因公出國(境)費(fèi)與年初預(yù)算基本持平、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加44.48萬元、公務(wù)接待費(fèi)與年初預(yù)算基本持平。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是創(chuàng)城期間巡邏任務(wù)加重,相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說明
(1)因公出國(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2017年使用財(cái)政撥款安排0等單位,因公出國(境)團(tuán)組0個, 累計(jì)0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。2017年榮成市公安局交通警察大隊(duì)等單位使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0 輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)231.28 萬元。主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2017年榮成市公安局交通警察大隊(duì)等單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為141 輛。
(3)公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。其中:國內(nèi)接待費(fèi)0萬元。共計(jì)接待0批次,0人次,其中外事接待0批次,0人次。國(境)外接待費(fèi)0萬元。共計(jì)接待0批次, 0人次。
二、重要事項(xiàng)說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2017年度,榮成市公安局交通警察大隊(duì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出392.94萬元,比2016年減少6.18 萬元,減少1.55%,主要原因是按政策要求壓縮經(jīng)費(fèi)支出。
(二)政府采購支出情況說明
2017年度,政府采購金額1324.99萬元,其中:政府采購貨物金額151.59萬元、政府采購工程金額991.40萬元、政府采購服務(wù)金額182萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購總額的0%。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明
截至2017年底,本部門共有車輛141輛,其中,公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車48輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、其他用車86輛,其他用車主要是警用摩托車;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理工作開展情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2017年度5個項(xiàng)目開展績效自評,共涉及資金1081萬元。
共組織對車輛管理所檔案室改造專項(xiàng)資金等1個項(xiàng)目開展了重點(diǎn)績效評價(jià),評價(jià)金額110萬元。從評價(jià)情況來看,上述項(xiàng)目立項(xiàng)符合部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定,績效目標(biāo)合理,評價(jià)指標(biāo)體系較完善,評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)較科學(xué);項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度較為完善,業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好,各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作有序開展;財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范,建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段,有效防控各類財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);任務(wù)完成質(zhì)量較高,時(shí)效性強(qiáng),產(chǎn)出、效果完成情況較好;通過項(xiàng)目實(shí)施,對所支持的行業(yè)領(lǐng)域起到了較好的支撐和帶動作用。 經(jīng)濟(jì)社會效益顯著,群眾滿意度較高。
2、隨2017年決算向市人大常委會報(bào)告的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。本部門沒有向市人大常委會報(bào)告的重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。
3、以市直部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。以“車輛管理所檔案室改造專項(xiàng)資金”項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目績效評價(jià)綜合得分99分,績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”??冃гu價(jià)報(bào)告如下:
車輛管理所檔案室改造專項(xiàng)資金績效評價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目概況
(一)項(xiàng)目資金基本情況
1.設(shè)立時(shí)間:2017年
2.設(shè)立依據(jù):榮成市公安局交通警察大隊(duì)會議紀(jì)要第15期
3.設(shè)定用途:支付車輛管理所檔案室改造費(fèi)用。
4.績效目標(biāo):通過改造,即使我市車輛每年以3、4萬的速度遞增,一樓檔案室能滿足未來10多年車輛檔案有地可放;二樓檔案室也能夠容納現(xiàn)有的駕駛?cè)藱n案,更能夠容納即將下放的10多萬小車駕駛?cè)藱n案。
(二)項(xiàng)目基本情況
隨著我市機(jī)動車保有量的遞增,車輛檔案越來越多,存放機(jī)動車和駕駛?cè)藱n案的檔案室將無法容納,檔案室改造事在必行。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究上報(bào)審批:車管所二樓服務(wù)大廳改建為駕駛?cè)藱n案室;一樓檔案室全部用于存在機(jī)動車檔案。檔案室改建為現(xiàn)代化智能檔案室。項(xiàng)目預(yù)算110萬元。
二 、項(xiàng)目資金使用及管理情況
(一)項(xiàng)目資金實(shí)際到位和支出情況
截至2017年12月財(cái)政已撥付資金到位813763元,車輛管理所檔案室改造項(xiàng)目截至2017年12月底已經(jīng)支付資金813763元。
(二)項(xiàng)目資金績效情況分析
項(xiàng)目資金績效目標(biāo)已經(jīng)完成。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
車輛管理所針對原檔案室將無法滿足現(xiàn)行情況提交申請,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究上報(bào)審批,二樓服務(wù)大廳改建為駕駛?cè)藱n案室,一樓檔案室全用于存放機(jī)動車檔案,檔案室全建造成現(xiàn)代化智能檔案室。項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改造完成,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。項(xiàng)目業(yè)務(wù)組織管理制度完善,業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好,檔案室改建、檔案柜改造及購置等工作有序進(jìn)行。財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范,建立了相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)控措施和手段。檔案室改造資金落實(shí)到位,項(xiàng)目已支付費(fèi)用813763元。
四、績效評價(jià)結(jié)論
(一)項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目在規(guī)定時(shí)間內(nèi)改造完成,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
(二)項(xiàng)目資金績效目標(biāo)未完成原因分析
無。
五、存在的問題與建議
(一)存在的問題
無。
(二)建議
無。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。按現(xiàn)行管理制度,部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如:xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
十二、項(xiàng)目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)(含車輛購置稅)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
十六、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映xx部門行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映xx部門行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。